Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.20.023
Data:
20/01/2026
|
Valor: R$ 194,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.021 | Data:
20/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 194,32
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.22.014
Data:
22/01/2026
|
Valor: R$ 464,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.021 | Data:
22/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 464,01
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.16.003
Data:
16/01/2026
|
Valor: R$ 491,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.002 | Data:
16/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 491,69
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.09.018
Data:
09/02/2026
|
Valor: R$ 538,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.025 | Data:
09/02/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 538,03
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.09.019
Data:
09/02/2026
|
Valor: R$ 1.135,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.024 | Data:
09/02/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.135,25
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.12.040
Data:
12/02/2026
|
Valor: R$ 266,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.003 | Data:
12/02/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 266,67
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4