PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.039


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Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 4.643.130,84
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM A 2a. (SEGUNDA) MEDICAO DO SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS A SERRA DO MEL, CONFORME PT 1089989-84, CV 948676, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20240627001I
Data:
26/06/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SERRA DOS LIMAS A SERRA DO MEL, CONFORME PT 108.9989-84 - MIDR
Contrato
Número:
20241108001I001
Data:
07/05/2025
Valor:
R$ 6.060.898,00
Liquidações
P10.16.005
Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas Fiscais:
Numero: 4039  |  Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.016  |  Data: 22/10/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 4.443.476,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178981-8
Liquidações
P10.16.005
Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas Fiscais:
Numero: 4039  |  Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.017  |  Data: 22/10/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 92.862,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178981-8
Liquidações
P10.16.005
Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas Fiscais:
Numero: 4039  |  Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.018  |  Data: 22/10/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 55.717,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178981-8
Liquidações
P10.16.005
Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas Fiscais:
Numero: 4039  |  Data: 16/10/2025  |  Valor: R$ 4.643.130,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.019  |  Data: 22/10/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 51.074,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 574178981-8