PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.030


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
Valor:
R$ 1.043.782,82
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 6a (SEXTA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230816001I
Data:
09/08/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Número:
20231109001i004
Data:
03/03/2025
Valor:
R$ 7.173.406,80
Liquidações
P07.11.002
Data: 11/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas Fiscais:
Numero: 3910  |  Data: 10/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.007  |  Data: 11/07/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 944.623,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.11.002
Data: 11/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas Fiscais:
Numero: 3910  |  Data: 10/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.008  |  Data: 11/07/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 12.525,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.11.002
Data: 11/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas Fiscais:
Numero: 3910  |  Data: 10/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.009  |  Data: 11/07/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 34.444,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.11.002
Data: 11/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas Fiscais:
Numero: 3910  |  Data: 10/07/2025  |  Valor: R$ 1.043.782,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.010  |  Data: 11/07/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 52.189,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6