Emitida:
08/11/2024
Valor:
R$ 143.939,65
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 35/2021 MAPP 758, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.08.052
Data:
08/11/2024
|
Valor: R$ 143.939,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.035 | Data:
08/11/2024
| Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
| Valor: R$ 143.939,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8