PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.013


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 3.579.065,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, DA ESTRADA QUELIGA A LOCALIDADE DE OLHO DAGUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO QUEIMADA GRANDE A VILA OITICICA, DE ACORDO COM PT 1068313-06.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20200605001I
Data:
27/05/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PARVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO D GUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUYE LIGA O BAIIRO QUEIMADA GRANDE A VILA DE OITICICA NO MUNICIPIO DE PARAMBU DE ACORDO C
Contrato
Liquidações
P01.07.003
Data: 07/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas Fiscais:
Numero: 241  |  Data: 05/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.004  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 53.685,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P01.07.003
Data: 07/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas Fiscais:
Numero: 241  |  Data: 05/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.005  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 118.109,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P01.07.003
Data: 07/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas Fiscais:
Numero: 241  |  Data: 05/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.006  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 53.685,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P01.07.003
Data: 07/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas Fiscais:
Numero: 241  |  Data: 05/01/2021  |  Valor: R$ 3.579.065,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.007  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 3.353.584,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5