Emitida:
25/02/2019
Valor:
R$ 1.140,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.12.059
Data:
12/03/2019
|
Valor: R$ 1.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 2849 |
Data:
12/03/2019
| Valor: R$ 1.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.026 | Data:
27/03/2019
| Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
| Valor: R$ 1.140,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6