Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 1.699,92
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.19.014
Data:
19/01/2026
|
Valor: R$ 219,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.005 | Data:
19/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 219,76
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P01.20.019
Data:
20/01/2026
|
Valor: R$ 788,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.018 | Data:
20/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 788,26
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P01.20.020
Data:
20/01/2026
|
Valor: R$ 120,17
Liquidações
P01.20.021
Data:
20/01/2026
|
Valor: R$ 120,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.019 | Data:
20/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 120,17
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P01.21.007
Data:
21/01/2026
|
Valor: R$ 385,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.006 | Data:
21/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 385,96
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P01.28.014
Data:
28/01/2026
|
Valor: R$ 65,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.044 | Data:
28/01/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 65,60
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6