Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 34.299,51
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 931595/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.01.043
Data:
01/09/2025
|
Valor: R$ 34.299,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.009 | Data:
01/09/2025
| Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
| Valor: R$ 34.299,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5