Emitida:
11/09/2025
Valor:
R$ 390,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARETHA CARLOS CASTRO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES - SERTAO DOS INHAMUNS, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.18.013
Data:
18/09/2025
|
Valor: R$ 390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.011 | Data:
18/09/2025
| Credor: ARETHA CARLOS CASTRO
| Valor: R$ 390,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9