Emitida:
02/10/2024
Valor:
R$ 5.139,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE AURISTENIO DE BARROS - JA IMPORTADOR
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA
DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.11.009
Data:
11/10/2024
|
Valor: R$ 5.139,00
Notas Fiscais:
Numero: 1073 |
Data:
11/10/2024
| Valor: R$ 5.139,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.070 | Data:
11/10/2024
| Credor: JOSE AURISTENIO DE BARROS - JA IMPORTADOR
| Valor: R$ 5.139,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9