Emitida:
05/07/2024
Valor:
R$ 3.444,50
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.26.018
Data:
26/07/2024
|
Valor: R$ 3.444,50
Notas Fiscais:
Numero: 356 |
Data:
26/07/2024
| Valor: R$ 3.444,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.014 | Data:
26/07/2024
| Credor: DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
| Valor: R$ 3.444,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6