Emitida:
20/05/2024
Valor:
R$ 5.533,32
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.03.045
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 5.533,32
Notas Fiscais:
Numero: 1876 |
Data:
29/05/2024
| Valor: R$ 5.533,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.007 | Data:
03/06/2024
| Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
| Valor: R$ 5.533,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7