Emitida:
15/04/2024
Valor:
R$ 4.600,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.26.001
Data:
26/04/2024
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 345 |
Data:
25/04/2024
| Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.002 | Data:
26/04/2024
| Credor: DELANNE CASA E CONSTRUCOES LTDA
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6