Emitida:
05/04/2024
Valor:
R$ 2.420,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.16.024
Data:
16/04/2024
|
Valor: R$ 2.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 304 |
Data:
15/04/2024
| Valor: R$ 2.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.034 | Data:
23/05/2024
| Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
| Valor: R$ 2.420,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6