Emitida:
05/04/2024
Valor:
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.16.022
Data:
16/04/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1659 |
Data:
15/04/2024
| Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data:
24/04/2024
| Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6