Emitida:
15/02/2024
Valor:
R$ 314,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A SERVICO, NA ADUTORA DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.22.009
Data:
22/02/2024
|
Valor: R$ 314,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.013 | Data:
26/02/2024
| Credor: ANTONIA REJANE NERES
| Valor: R$ 314,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6