Emitida:
16/02/2024
Valor:
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P02.16.013
Data:
16/02/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.028 | Data:
16/02/2024
| Credor: SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6