Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 3.212,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.07.002
Data:
07/02/2024
|
Valor: R$ 3.212,00
Notas Fiscais:
Numero: 1180 |
Data:
06/02/2024
| Valor: R$ 3.212,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.058 | Data:
04/03/2024
| Credor: JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
| Valor: R$ 3.212,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6