Emitida:
22/01/2024
Valor:
R$ 2.927,17
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.02.009
Data:
02/02/2024
|
Valor: R$ 2.927,17
Notas Fiscais:
Numero: 1177 |
Data:
02/02/2024
| Valor: R$ 2.927,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.022 | Data:
07/02/2024
| Credor: JOSE LAERTE GOMES JUNIOR - EPP
| Valor: R$ 2.927,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6