Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 503,88
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.26.001
Data:
26/01/2024
|
Valor: R$ 503,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.002 | Data:
29/01/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 503,88
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6