Emitida:
10/01/2024
Valor:
R$ 16.352,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
EMCAR AUTO SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS VIATURAS, VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE.
Liquidações
P01.23.004
Data:
23/01/2024
|
Valor: R$ 16.352,20
Notas Fiscais:
Numero: 154 |
Data:
23/01/2024
| Valor: R$ 16.352,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.012 | Data:
24/01/2024
| Credor: EMCAR AUTO SERVICOS LTDA.
| Valor: R$ 16.352,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564