Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.10.006
Data:
10/01/2024
|
Valor: R$ 74.053,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.011 | Data:
10/01/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 74.053,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.09.020
Data:
09/02/2024
|
Valor: R$ 74.421,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.038 | Data:
09/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 74.421,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.08.016
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 74.725,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.018 | Data:
08/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 74.725,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.10.027
Data:
10/04/2024
|
Valor: R$ 75.041,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.158 | Data:
10/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 75.041,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.023
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 75.379,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.138 | Data:
10/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 75.379,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.028
Data:
10/06/2024
|
Valor: R$ 75.694,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.009 | Data:
10/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 75.694,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.10.010
Data:
10/07/2024
|
Valor: R$ 50.683,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.010 | Data:
10/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 50.683,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6