PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.07.009


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Nota de empenho
Emitida:
07/02/2022
Valor:
R$ 966.173,25
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO, NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA A LOCALIDADE FACUNDO, CONFORME MAPP 756 CONVENIO 55/2021. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20211018001I
Data:
13/10/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO FACUNDO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Número:
20220207001I
Data:
07/02/2022
Valor:
R$ 5.372.648,50
Liquidações
P03.14.016
Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas Fiscais:
Numero: 415  |  Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.015  |  Data: 24/03/2022  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 905.304,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Liquidações
P03.14.016
Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas Fiscais:
Numero: 415  |  Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.016  |  Data: 24/03/2022  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 14.492,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Liquidações
P03.14.016
Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas Fiscais:
Numero: 415  |  Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.017  |  Data: 24/03/2022  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 14.492,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2
Liquidações
P03.14.016
Data: 14/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas Fiscais:
Numero: 415  |  Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 966.173,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.018  |  Data: 24/03/2022  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 31.883,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.127-2