PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.224


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 221.160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.011
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 18.430,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.012  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 18.430,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.119
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 19.886,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.058  |  Data: 02/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.886,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.29.021
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 20.374,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.015  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 20.374,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.019
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 19.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.095  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.025
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 19.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.027  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.28.045
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 19.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.027  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.28.063
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 19.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.022  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.026
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 19.774,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.020  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.774,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.067
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 20.986,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.045  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 20.986,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.27.013
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 20.986,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.034  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 20.986,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.076
Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 20.986,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.064  |  Data: 29/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 20.986,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.21.058
Data: 21/12/2022  |  Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.047  |  Data: 21/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6