PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.26.046


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Nota de empenho
Emitida:
26/10/2020
Valor:
R$ 789.178,23
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 2 PARCELA DA 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO DAGUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO QUEIMADA GRANDE A VILA OITICICA, DE ACORDO COM PT 1068313-06.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20200605001I
Data:
27/05/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PARVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO D GUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUYE LIGA O BAIIRO QUEIMADA GRANDE A VILA DE OITICICA NO MUNICIPIO DE PARAMBU DE ACORDO C
Contrato
Número:
20200804001I
Data:
04/08/2020
Valor:
R$ 5.636.316,42
Liquidações
P11.09.001
Data: 09/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas Fiscais:
Numero: 210  |  Data: 06/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.092  |  Data: 18/11/2020  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 739.459,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P11.09.001
Data: 09/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas Fiscais:
Numero: 210  |  Data: 06/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.093  |  Data: 18/11/2020  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 26.042,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P11.09.001
Data: 09/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas Fiscais:
Numero: 210  |  Data: 06/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.094  |  Data: 18/11/2020  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 11.837,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P11.09.001
Data: 09/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas Fiscais:
Numero: 210  |  Data: 06/11/2020  |  Valor: R$ 789.178,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.095  |  Data: 18/11/2020  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 11.837,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5