PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.052


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.063
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.076  |  Data: 29/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.847,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.27.060
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.058  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.847,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.25.059
Data: 25/06/2020  |  Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.087  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.847,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.30.131
Data: 30/07/2020  |  Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.069  |  Data: 30/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.847,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.27.068
Data: 27/08/2020  |  Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.079  |  Data: 27/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.847,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.28.093
Data: 28/09/2020  |  Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.126  |  Data: 28/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.847,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.29.075
Data: 29/10/2020  |  Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.077  |  Data: 29/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 6.521,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.26.061
Data: 26/11/2020  |  Valor: R$ 2.390,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.060  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO  |  Valor: R$ 2.390,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065