Emitida:
20/09/2016
Valor:
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
MARIA DE LOURDES VENTURA FERREIRA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA,
JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.20.011
Data:
20/09/2016
|
Valor: R$ 60,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.017 | Data:
22/09/2016
| Credor: MARIA DE LOURDES VENTURA FERREIRA
| Valor: R$ 60,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9