Emitida:
01/07/2016
Valor:
R$ 22.890,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Liquidações
P08.04.019
Data:
04/08/2016
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.047 | Data:
15/08/2016
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P09.08.020
Data:
08/09/2016
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.014 | Data:
13/09/2016
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P10.06.007
Data:
06/10/2016
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.011 | Data:
17/10/2016
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P11.14.013
Data:
14/11/2016
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.105 | Data:
16/11/2016
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P12.01.014
Data:
01/12/2016
|
Valor: R$ 3.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.043 | Data:
13/12/2016
| Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
| Valor: R$ 3.815,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537