Emitida:
01/07/2016
Valor:
R$ 128.160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO
AO GABINETE.
Liquidações
P07.29.064
Data:
29/07/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.068 | Data:
29/07/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.29.065
Data:
29/07/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.069 | Data:
29/07/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.29.068
Data:
29/07/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.071 | Data:
29/07/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.033
Data:
29/08/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.010 | Data:
29/08/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.034
Data:
29/08/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.011 | Data:
29/08/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.036
Data:
29/08/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.012 | Data:
29/08/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.27.052
Data:
27/09/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.040 | Data:
27/09/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.27.053
Data:
27/09/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.041 | Data:
27/09/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.27.065
Data:
27/09/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.048 | Data:
27/09/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.27.029
Data:
27/10/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.026 | Data:
27/10/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.27.040
Data:
27/10/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.033 | Data:
27/10/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.27.042
Data:
27/10/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.034 | Data:
27/10/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.30.086
Data:
30/11/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.019 | Data:
30/11/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.30.082
Data:
30/11/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.038 | Data:
05/12/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.30.083
Data:
30/11/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.039 | Data:
05/12/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.30.018
Data:
30/12/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.007 | Data:
30/12/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1