PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.10.008


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Nota de empenho
Emitida:
10/06/2016
Valor:
R$ 157.416,91
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.086
Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.011  |  Data: 10/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.08.011
Data: 08/07/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.015  |  Data: 08/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.066
Data: 10/08/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.032  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.09.002
Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.015  |  Data: 09/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.021
Data: 10/10/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.019  |  Data: 10/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.10.004
Data: 10/11/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.002  |  Data: 10/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.09.043
Data: 09/12/2016  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.011  |  Data: 09/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6