Emitida:
10/05/2016
Valor:
R$ 22.488,13
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P05.10.013
Data:
10/05/2016
|
Valor: R$ 22.488,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004 | Data:
10/05/2016
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 22.488,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6