Emitida:
20/04/2016
Valor:
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO, OCUPANTE DO CARGO DE SEC. DA
JUNTA MILITAR, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATEUS, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Liquidações
P04.20.041
Data:
20/04/2016
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.004 | Data:
25/04/2016
| Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1