Emitida:
01/03/2016
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.07.020
Data:
07/04/2016
|
Valor: R$ 76,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.030 | Data:
14/04/2016
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 76,63
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P04.25.005
Data:
25/04/2016
|
Valor: R$ 178,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.005 | Data:
25/04/2016
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 178,28
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P07.13.015
Data:
13/07/2016
|
Valor: R$ 55,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.095 | Data:
13/07/2016
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 55,07
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P11.01.016
Data:
01/11/2016
|
Valor: R$ 201,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.012 | Data:
03/11/2016
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 201,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.03.015
Data:
03/11/2016
|
Valor: R$ 15,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.014 | Data:
03/11/2016
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 15,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.29.001
Data:
29/11/2016
|
Valor: R$ 209,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.002 | Data:
02/12/2016
| Credor: TELEMAR
| Valor: R$ 209,30
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6