Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 128.160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO
AO GABINETE.
Liquidações
P01.29.047
Data:
29/01/2016
|
Valor: R$ 21.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.019 | Data:
29/01/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 177,90
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.29.047
Data:
29/01/2016
|
Valor: R$ 21.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.015 | Data:
05/02/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 11.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.29.047
Data:
29/01/2016
|
Valor: R$ 21.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.018 | Data:
29/01/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.422,10
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.23.021
Data:
23/02/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.016 | Data:
23/02/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.23.022
Data:
23/02/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.020 | Data:
23/02/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.23.024
Data:
23/02/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.019 | Data:
23/02/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.21.037
Data:
21/03/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.048 | Data:
21/03/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.21.039
Data:
21/03/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.049 | Data:
21/03/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.21.042
Data:
21/03/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.050 | Data:
21/03/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.029
Data:
28/04/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.015 | Data:
28/04/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.036
Data:
28/04/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.021 | Data:
28/04/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.038
Data:
28/04/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.023 | Data:
28/04/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.25.012
Data:
25/05/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.017 | Data:
25/05/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.25.013
Data:
25/05/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.018 | Data:
25/05/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.25.014
Data:
25/05/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.019 | Data:
25/05/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.27.044
Data:
27/06/2016
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.044 | Data:
27/06/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.27.045
Data:
27/06/2016
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.045 | Data:
27/06/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.27.047
Data:
27/06/2016
|
Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.046 | Data:
27/06/2016
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T -GABINETE
| Valor: R$ 6.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6