Emitida:
18/08/2026
Valor:
R$ 4.417,54
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CHAVES PROFISSIONAIS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P08.20.007
Data:
20/08/2026
|
Valor: R$ 4.417,54
Notas Fiscais:
Numero: 8400 |
Data:
20/08/2026
| Valor: R$ 4.417,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.024 | Data:
20/08/2026
| Credor: HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA
| Valor: R$ 4.417,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6