Emitida:
02/07/2026
Valor:
R$ 35.429,46
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.04.007
Data:
04/08/2026
|
Valor: R$ 10.855,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.007 | Data:
04/08/2026
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.855,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7