Emitida:
01/12/2025
Valor:
R$ 9.111,50
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.17.047
Data:
17/12/2025
|
Valor: R$ 9.111,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.018 | Data:
18/12/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.111,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X