Emitida:
20/10/2025
Valor:
R$ 1.458,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.04.018
Data:
04/11/2025
|
Valor: R$ 1.458,00
Notas Fiscais:
Numero: 6092 |
Data:
04/11/2025
| Valor: R$ 1.458,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.119 | Data:
10/11/2025
| Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
| Valor: R$ 1.458,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564