Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.15.023
Data:
15/10/2025
|
Valor: R$ 825,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.041 | Data:
16/10/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 825,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.18.018
Data:
18/11/2025
|
Valor: R$ 17.145,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.011 | Data:
19/11/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.145,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X