PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.084


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Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 426.113,02
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230816001I
Data:
09/08/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Número:
20231109001i005
Data:
29/08/2025
Valor:
R$ 426.113,02
Liquidações
P09.22.005
Data: 22/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas Fiscais:
Numero: 3999  |  Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.001  |  Data: 26/09/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 398.415,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.22.005
Data: 22/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas Fiscais:
Numero: 3999  |  Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.005  |  Data: 26/09/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.522,26  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.22.005
Data: 22/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas Fiscais:
Numero: 3999  |  Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.006  |  Data: 26/09/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 5.113,36  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.22.005
Data: 22/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas Fiscais:
Numero: 3999  |  Data: 17/09/2025  |  Valor: R$ 426.113,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.007  |  Data: 26/09/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 14.061,73  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6