PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.25.011


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Nota de empenho
Emitida:
25/07/2025
Valor:
R$ 430.038,78
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230816001I
Data:
09/08/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Número:
20231109001i004
Data:
03/03/2025
Valor:
R$ 7.173.406,80
Liquidações
P08.05.028
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas Fiscais:
Numero: 3951  |  Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.029  |  Data: 05/08/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 402.086,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.05.028
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas Fiscais:
Numero: 3951  |  Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.030  |  Data: 05/08/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.600,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.05.028
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas Fiscais:
Numero: 3951  |  Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.031  |  Data: 05/08/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 14.191,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.05.028
Data: 05/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas Fiscais:
Numero: 3951  |  Data: 04/08/2025  |  Valor: R$ 430.038,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.032  |  Data: 05/08/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 5.160,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6