Emitida:
10/06/2025
Valor:
R$ 1.545,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.23.009
Data:
23/06/2025
|
Valor: R$ 1.545,00
Notas Fiscais:
Numero: 1747 |
Data:
23/06/2025
| Valor: R$ 1.545,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.010 | Data:
23/06/2025
| Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
| Valor: R$ 1.545,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X