PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.15.048


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
15/05/2025
Valor:
R$ 360.085,98
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 5a (QUINTA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230816001I
Data:
09/08/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Número:
20231109001i004
Data:
03/03/2025
Valor:
R$ 7.173.406,80
Liquidações
P05.29.007
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas Fiscais:
Numero: 3877  |  Data: 28/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.001  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 325.877,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.007
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas Fiscais:
Numero: 3877  |  Data: 28/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.002  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 4.321,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.007
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas Fiscais:
Numero: 3877  |  Data: 28/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.003  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 18.004,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.007
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas Fiscais:
Numero: 3877  |  Data: 28/05/2025  |  Valor: R$ 360.085,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.004  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.882,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6