Emitida:
15/04/2025
Valor:
R$ 4.950,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.24.027
Data:
24/04/2025
|
Valor: R$ 4.950,00
Notas Fiscais:
Numero: 1966 |
Data:
22/04/2025
| Valor: R$ 4.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.050 | Data:
12/05/2025
| Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
| Valor: R$ 4.950,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6