Emitida:
05/03/2025
Valor:
R$ 672,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SISTEMA DE ABASTECIEMTO DE AGUA E ILUMINACAO PUBLICA DA VILA ISABEL, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.18.001
Data:
18/03/2025
|
Valor: R$ 672,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.031 | Data:
21/03/2025
| Credor: ANTONIA REJANE NERES
| Valor: R$ 672,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6