Emitida:
03/02/2025
Valor:
R$ 959,02
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.20.008
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 419,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.012 | Data:
20/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 419,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.20.009
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 322,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010 | Data:
20/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 322,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.20.010
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 216,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.011 | Data:
20/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 216,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6