Emitida:
10/01/2025
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
WANDERLEY PEREIRA DINIZ
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.10.010
Data:
10/01/2025
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.023 | Data:
13/01/2025
| Credor: WANDERLEY PEREIRA DINIZ
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6