Emitida:
29/10/2024
Valor:
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.29.004
Data:
29/10/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.007 | Data:
30/10/2024
| Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1