Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 2.637,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS EM TREINAMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.19.003
Data:
19/09/2024
|
Valor: R$ 2.637,00
Notas Fiscais:
Numero: 1506 |
Data:
17/09/2024
| Valor: R$ 2.637,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.038 | Data:
19/09/2024
| Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
| Valor: R$ 2.637,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X