Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 626.193,93
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO
MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
14/02/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Data:
13/05/2024
Valor:
R$ 6.550.696,08
Liquidações
P09.16.036
Data:
16/09/2024
|
Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 |
Data:
13/09/2024
| Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.011 | Data:
18/09/2024
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 583.572,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.16.036
Data:
16/09/2024
|
Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 |
Data:
13/09/2024
| Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.012 | Data:
18/09/2024
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 7.514,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.16.036
Data:
16/09/2024
|
Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 |
Data:
13/09/2024
| Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.013 | Data:
18/09/2024
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 24.136,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.16.036
Data:
16/09/2024
|
Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 |
Data:
13/09/2024
| Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.014 | Data:
18/09/2024
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 10.970,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9